职位描述
岗位职责:
1.参与审计工作开展,包括对各分、子公司及相关职能部门运作流程的内部监控。
2.参与内控制度起草建设等。
3.负责合同评审,费用审计等。
4.对所审计内容的真实性进行调查,审计资料的分类归档等。
5.对各类已建、在建项目进行审计,并形成审计报告。
6.对各分子公司、运营项目进行经济效益审计。
任职资格:
1.熟悉内部审计流程与规范,熟知制造业(机械加工类)企业运作流程,熟知财税法规和公司财务管理流程。
2.有两年以上会计经验,中级及以上会计职称。
3.良好的沟通和表达能力,本科及以上学历,会计审计专业。